Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
198/2023/UETČ Zhotovenie digitálnych kópií Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská národná knižnica 36138517 13,00 € 13.11.2023 19.12.2023 Objednávka
069/23 Členský príspevok SAK rok 2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská asociácia knižníc 30845181 120,00 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
041/2023/UETČ Členský príspevok SAK rok 2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská asociácia knižníc 30845181 120,00 € 31.03.2023 19.05.2023 Objednávka
318/22 Mobilná sieť 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,10 € 10.01.2023 13.01.2023 Faktúra
317/22 Pevná sieť 12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,48 € 10.01.2023 13.01.2023 Faktúra
030/23 Mobilná sieť 01/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
029/23 Pevná sieť 02/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,08 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
052/23 Mobilná sieť 02/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
051/23 Pevná sieť 02/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,31 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
073/23 Mobilná sieť 03/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
072/23 Pevná sieť 03/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,06 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
101/23 Mobilná sieť 04/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
100/23 Pevná sieť 04/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,33 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
117/23 Pevná sieť 05/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,06 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
116/23 Mobilná sieť 05/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
140/23 Pevná sieť 06/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,36 € 07.07.2023 12.07.2023 Faktúra
139/23 Mobilná sieť 06/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 07.07.2023 12.07.2023 Faktúra
161/23 Pevná sieť 07/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,97 € 08.08.2023 14.08.2023 Faktúra
160/23 Mobilná sieť 07/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.08.2023 14.08.2023 Faktúra
184/23 Pevná sieť 08/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,06 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »