Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
081/24 Pevná sieť 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,56 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
107/24 Mobilná sieť 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
108/24 Pevná sieť 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,44 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
016/24 Sankčný poplatok Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Štátna vedecká knižnica v Prešove 00164682 7,00 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
048/24 Kontrola originality Bibliobus Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 STEKO, s. r. o. 44503806 175,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
028/2024/UETČ Kontrola originality Bibliobus Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 STEKO, s. r. o. 44503806 175,00 € 09.02.2024 14.03.2024 Objednávka
049/24 Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SVOP, spol. s r.o. 30775264 532,80 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
046/24 Čítačky čiarových kódov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SystemHouse s.r.o. 52583414 205,92 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
030/2024/UETČ Čítačky čiarových kódov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SystemHouse s.r.o. 52583414 205,92 € 23.02.2024 14.03.2024 Objednávka
061/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Umelecký súbor Lúčnica 00164828 30,00 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
037/2024/UETČ Kniha Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Umelecký súbor Lúčnica 00164828 30,00 € 07.03.2024 20.04.2024 Objednávka
006/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 624,00 € 09.01.2024 11.01.2024 Faktúra
004/2024/UETČ Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 624,00 € 09.01.2024 02.02.2024 Objednávka
029/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 672,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
017/2024/UETČ Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 672,00 € 02.02.2024 05.03.2024 Objednávka
053/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 624,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
034/2024/UETČ Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 624,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Objednávka
085/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 786,00 € 10.04.2024 20.04.2024 Faktúra
048/2024/UETČ Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 786,00 € 02.04.2024 01.05.2024 Objednávka
103/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 750,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »