047/2021/UETČ |
Nákup kníh - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
198,23 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
048/2021/UETČ |
Nákup kníh - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
591,76 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
080/21 |
Predplatné Ready 09/2021 - 8/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
10,80 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
044/2021/UETČ |
Nákup kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
24,36 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
045/2021/UETČ |
Nákup kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
452,37 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
004/2021 |
Príkazná zmluva č. 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martin Gerbóc |
|
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
079/21 |
Mobilná sieť 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,36 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
078/21 |
Pevná sieť 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,48 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
077/21 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,22 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
076/21 |
CCD čítačka HW-310A |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
165,00 € |
04.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
043/2021/UETČ |
Ready - ročné predplatné |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
10,80 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
074/21 |
Ochrana objektu 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
075/21 |
Energia 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
041/2021/UETČ |
Snímače čiarových kódov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
165,00 € |
28.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
042/2021/UETČ |
Kamarát - ročné predplatné |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
18,76 € |
28.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
073/21 |
Tvorba dizajn manuálu - Knižnica Jána Henkela v Levoči |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magnetica, s.r.o. |
35975423 |
|
1 656,00 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
072/21 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
005/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-00445 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Iné |
7 500,00 € |
19.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
071/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Egreš, o. z. |
42362571 |
|
82,76 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
070/21 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |