DFB/23/0519 |
strava - žiaci na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
14,90 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0481 |
predĺženie domény - sospp.sk (25.10.2023-9.11.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
15,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
18,32 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
19,99 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0490 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0014 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0184 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0317 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0108 |
materiál na údržbu - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ČERPADLÁ TATRY, s.r.o. |
36514977 |
|
24,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0515 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0279 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
24,35 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0466 |
stojan na tablet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
24,99 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
nové verzie MAGMA HCM za 1Q (1.1.2023-31.3.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0128 |
nové verzie MAGMA HCM za 2Q (1.4.2023-30.6.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0255 |
nové verzie Magma HCM za 3Q (1.7.-30.9.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0443 |
nové verzie Magma 4Q |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
26,96 € |
08.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0373 |
asus napájací adaptér |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
27,72 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0022 |
offline videoseminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0500 |
zapožičanie búracieho kladiva |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0524 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
30,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
ročná podpora zverejňovania dokladov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0016 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0013 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |