Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0519 strava - žiaci na akcii SOŠ Technická PO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 14,90 € 16.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0481 predĺženie domény - sospp.sk (25.10.2023-9.11.2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 15,00 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0120 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 18,32 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0174 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 19,99 € 16.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB/23/0490 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 22,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0014 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0063 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0103 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0141 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0184 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFB/23/0224 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0317 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFB/23/0108 materiál na údržbu - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ČERPADLÁ TATRY, s.r.o. 36514977 24,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB/23/0515 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 24,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0279 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 24,35 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0466 stojan na tablet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 24,99 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0008 nové verzie MAGMA HCM za 1Q (1.1.2023-31.3.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0128 nové verzie MAGMA HCM za 2Q (1.4.2023-30.6.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0255 nové verzie Magma HCM za 3Q (1.7.-30.9.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0443 nové verzie Magma 4Q Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0160 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 26,96 € 08.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB/23/0373 asus napájací adaptér Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 27,72 € 26.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0022 offline videoseminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0500 zapožičanie búracieho kladiva Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KROKU s.r.o. 45925909 30,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0524 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 30,00 € 20.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0002 ročná podpora zverejňovania dokladov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0016 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0013 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0011 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0065 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »