Faktúra č. DFB/23/0519

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0519
  • Popis fakturovaného plnenia: strava - žiaci na akcii SOŠ Technická PO
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 14,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť