Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0509 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 530,92 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0507 poskytovanie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 435,32 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0506 potlač na odev Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 120,00 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0503 vodné, stočné kotolňa za 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 565,90 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0513 edukačné publikácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 preskoly.sk s.r.o. 51692881 379,08 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0514 novoročné pohľadnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pamas - Trenčín, s.r.o. 36317250 234,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0517 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 35,71 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0516 materiál na údržbu (jakle) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX 14344106 680,80 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0515 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 24,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFS/23/0004 catering pre 28 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. 46670912 714,00 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0521 mobilné paušály - A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 210,72 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0519 strava - žiaci na akcii SOŠ Technická PO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 14,90 € 16.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0518 strava - pedagóg na akcii SOŠ Technická PO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 7,45 € 16.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0522 sacia hadica Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 102,84 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB/23/0523 materiál na opravu plota Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Eva Bičárová - Kovo - market 32859007 122,12 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB/23/0520 materiál na športovisko za dielňami Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HIROPRO spol. s.r.o. 31678475 64,50 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFS/23/0005 autobusová preprava 10.11.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 792,00 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFB/23/0525 reklamné mapy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 1 714,80 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0524 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 30,00 € 20.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0526 zámočnícke práce s dodávkou materiálu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KEYmax, s.r.o. 47630990 170,60 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0527 servisné práce + školenie cnc frézky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 První hanácká BOW, spol. s.r.o. 47670631 647,90 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0528 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0536 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 73,88 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0535 materiál na opravu WC Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 177,68 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0534 office 365 služby - kontá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 444,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0533 výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0538 vodné, stočné kotolňa za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 499,75 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0537 internet Garant - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0532 obedy pre zamestnancov školy za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 410,80 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0531 materiál na opravu plota Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 1 306,81 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra