DFB/23/0004 |
RAP za rok 2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
ročná podpora zverejňovania dokladov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0019 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner P&F s.r.o. |
53865871 |
|
489,30 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0018 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 538,54 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0021 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
640,20 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0020 |
oprava čerpadla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
96,00 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0022 |
offline videoseminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0024 |
diagnostika čerpadla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
105,84 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0023 |
online školenie iSpin |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0033 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0032 |
internet škola 2/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0026 |
odvoz objemného odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
351,12 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 1-3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
07.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
dodávka zemného plynu za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 244,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
revízia elektrického zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o |
36846325 |
|
1 980,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0025 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
450,60 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0030 |
OKI tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
611,82 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0028 |
HP tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
753,96 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
Xerox toner dual pack |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
102,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0029 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 366,49 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
oprava podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
119,12 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
prenájom rohoží za obd. 1.1.2023 - 29.1.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0040 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
641,99 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0035 |
ventil hydrantu + prúdnica |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
86,88 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0036 |
pranie, chem.čistenie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
238,26 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
EPI Právny systém Prémium - ročný prístup (14.2.2023 - 13.2.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
474,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |