Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0341 vodné, stočné kotolňa za 8/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 407,84 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0446 vodné, stočné kotolňa za 9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 502,16 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0503 vodné, stočné kotolňa za 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 565,90 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0538 vodné, stočné kotolňa za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 499,75 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0529 vodné, stočné internát za 8-11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 531,14 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFS/23/0003 catering pre 38 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 1 421,10 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFP/23/0001 servis regist. pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 48,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0475 programovanie reg.pokladne, valec pre OKI tlačiarne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 214,99 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0098 oprava AUS (PP676DL) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 G + G Autoslužby, s.r.o. 36478610 243,28 € 17.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB/23/0067 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 195,96 € 20.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB/23/0228 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 167,68 € 26.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB/23/0304 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 866,95 € 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB/23/0375 kancelárske porteby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 321,32 € 29.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0517 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 35,71 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0499 mont. a demont. pneumatík 2x AUS Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 82,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0058 3x prezutie AUS Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 100,00 € 17.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB/23/0187 2x prezutie AUS Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 80,00 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFB/23/0322 monolite LED - svietidlo Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Trendlux, s.r.o. 36457060 77,00 € 28.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB/23/0461 lišty - úprava riaditeľne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 46,44 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0390 odvoz a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 612,72 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0399 odvoz odpadu - žiarivky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 109,20 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0026 odvoz objemného odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 351,12 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB/23/0008 nové verzie MAGMA HCM za 1Q (1.1.2023-31.3.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0111 Systémová podpora MAGMA HCM za obd. 1.1.2023 - 31.3.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0128 nové verzie MAGMA HCM za 2Q (1.4.2023-30.6.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0238 systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0255 nové verzie Magma HCM za 3Q (1.7.-30.9.2023) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0267 servis údajov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 45,60 € 17.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0394 systémová podpora Magma 7-9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB/23/0443 nové verzie Magma 4Q Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »