Faktúra č. DFB/23/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: 2x prezutie AUS
  • Dátum doručenia: 24.05.2023
  • Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/053/23
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/053/23 Prezutie AUS PP277CK, PP179EO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 80,00 € 22.05.2023 31.05.2023 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť