Faktúra č. DFB/23/0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Parizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0187
- Popis fakturovaného plnenia: 2x prezutie AUS
- Dátum doručenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/053/23
- Dátum zverejnenia: 29.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/053/23 | Prezutie AUS PP277CK, PP179EO | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Pneu Tatry, spol. s r.o. | 36472697 | 80,00 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |