Faktúra č. DFB/23/0499

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0499
  • Popis fakturovaného plnenia: mont. a demont. pneumatík 2x AUS
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/168/23
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/168/23 Prezutie pneu AUS PP676DL, PP179EO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 82,00 € 23.10.2023 07.11.2023 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť