Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0101 plechová policová skriňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 204,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/045/24 Nákup materiálu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 124,61 € 29.03.2024 11.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0106 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0107 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0102 výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0104 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 124,61 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0103 servisné práce za obdobie 1.4.-30.6.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0105 tonery 4ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 494,89 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0109 ubytovanie, raňajky CONECO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 843,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0112 inzercia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 192,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0113 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 231,12 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0110 obedy pre zamestnancov za 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 297,40 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0108 systémová podpora MAGMA za 1Q/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0111 porada zamestnancov spojená s premietaním náučného filmu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 100,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0114 technik PO a BOZP za 1Q/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0115 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,86 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/046/24 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,86 € 04.04.2024 13.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0117 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0118 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0119 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »