Faktúra č. DFB/24/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 4ks
  • Dátum doručenia: 02.04.2024
  • Celková hodnota: 494,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť