Faktúra č. DFB/24/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024
  • Dátum doručenia: 05.04.2024
  • Celková hodnota: 1 804,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť