Faktúra č. DFB/24/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.04.2024
  • Celková hodnota: 124,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/045/24
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/045/24 Nákup materiálu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 124,61 € 29.03.2024 11.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť