Faktúra č. DFB/24/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za obdobie 1.4.-30.6.2024
  • Dátum doručenia: 02.04.2024
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OVZP
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť