DF/22/0330 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
409,18 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0342 |
Magio Tv-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0340 |
Telefóny-pevné linky-10/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,76 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0339 |
Mobilný telefón 10/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,36 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0338 |
Mobilný telefón 10/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,74 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0324 |
Strava žiakov 10/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
2 170,90 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0331 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
75,69 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0327 |
Elektr.energia 11/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0326 |
Elektr.energia 11/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0325 |
Elektr.energia 11/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0135 |
Stoly,stoličky,skrine-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
3 460,80 € |
24.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0337 |
Registrácia domény od 16.11.2022 do 15.11.2023-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0322 |
Plyn 11/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0320 |
Revízia kotolne-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
732,96 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0321 |
Mzdová účtovníčka v IV.Q 2022-online seminár |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o |
51424266 |
|
30,00 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0319 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
918,53 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0318 |
Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0315 |
Internet 10/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0316 |
Internet 10/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0314 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
70,78 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0323 |
Práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné r. 2023-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
96,97 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0296 |
Elektr.energia 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
756,44 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0295 |
Elektr.energia 9/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 138,43 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0317 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
782,17 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0300 |
VBA prístup-VUC-net 9/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0120 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,18 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0111 |
Elektr.energia 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 233,29 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0118 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
123,55 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0311 |
Servisné práce - 4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0312 |
Nové verzie MAGMA-4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |