Faktúra č. DFP/22/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
  • Dátum doručenia: 14.10.2022
  • Celková hodnota: 41,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 031/22
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť