DF/22/0069 |
Elektr.energia 2/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
618,42 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0167 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
606,50 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0133 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
606,30 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0365 |
Učebné pomôcky pre odídencov z Ukrajiny-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
603,68 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0197 |
Tričká PELICAN, PAINT Piccolio-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
601,94 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0046 |
Strava žiakov 2/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
593,30 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
591,53 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0440 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
587,54 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0026 |
Služby-reklamná kampaň "Pridaj sa k nám" za 1-2/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
586,80 € |
02.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0049 |
Záclony, behúne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
579,70 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0100 |
Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
579,67 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0174 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
15.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0173 |
Služby VO-"Rekonštrukcia strechy budovy ŠI a strechy na prístavbe budovy internátu" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0435 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
559,84 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/21/0425 |
Elektr.energia 12/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
541,48 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0269 |
Vodné+stočné+zrážková voda 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
535,07 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0427 |
Tlačiareň HP LaserJet Pro-1 ks-sekretariát |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
522,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0252 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
499,00 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0157 |
Tlačiareň HP LaserJet Pro-1 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
498,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0180 |
Materiál na o.v.-hadica matná |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
497,76 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0076 |
Členský poplatok v Klube združ.The Duke of Edinburgh´s za rok 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
485,00 € |
24.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0418 |
Kuchynské linky-3 ks-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
479,70 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0356 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
476,34 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0283 |
Kancelárske potreby-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
471,35 € |
26.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0183 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
469,25 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0109 |
Knihy cudzích jazykov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
460,00 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0292 |
Servisné práce na zariadení-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
450,96 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0251 |
Regálová polica-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
449,75 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0030 |
Revízia kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
444,23 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0094 |
Elektr.energia 3/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
437,39 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |