Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0070 Pranie prádla-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 282,85 € 11.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0024 Pranie prádla-PČ Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 282,85 € 11.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0105 Plastový kontajner-škola Stredná odborná škola 37947541 Tatragas, Ing. Rudolf Škovira 17119821 288,00 € 13.04.2022 25.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0106 Dámske a pánske tričká-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 288,79 € 14.04.2022 25.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0061 Pranie prádla-PČ Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 293,70 € 10.06.2022 01.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0055 Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022- budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 295,55 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0355 Čistiace prostriedky-ŠI Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 298,43 € 23.11.2022 01.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0084 Služby technika PO a bezpeč.technika-1.Q 2021 Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 300,00 € 05.04.2022 21.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0181 Služby technika PO a bezpeč.technika-2.Q 2022 Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 300,00 € 30.06.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0297 Služby technika PO a bezpečnostného technika -3.Q 2022 Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 300,00 € 04.10.2022 19.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0370 Služby technika PO a bezpeč.technika-HČ Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 300,00 € 02.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0379 Školské potreby pre odídencov-účelové FP-škola Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 313,25 € 02.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0387 Mikrovlnná rúra-3 ks, varná kanvica-3 ks-ŠI Stredná odborná škola 37947541 FAST PLUS, a.s. 35712783 314,67 € 06.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0090 Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 317,93 € 04.04.2022 21.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0147 Materiál na údržbu-HČ Stredná odborná škola 37947541 JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH 35112310 319,00 € 25.05.2022 31.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0227 Revízie výťahov 1-7/2022-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro 32880944 322,56 € 04.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0126 Čistiace prostriedky-ŠI Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 324,49 € 04.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0382 Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 326,18 € 01.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0162 Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 326,96 € 03.06.2022 28.06.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0016 Čistiace prostriedky-PČ Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 327,05 € 01.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0310 Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-ŠI, škola, budova "A" Stredná odborná škola 37947541 MIVO Servis, s.r.o. 36510017 333,65 € 10.10.2022 20.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0282 Hygienické potreby-škola Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 337,25 € 22.09.2022 01.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0238 Latový rošt-20 ks-ŠI-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 DETSKAPOSTEL s.r.o. 47429151 340,00 € 10.08.2022 06.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0376 Plyn 12/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 340,00 € 02.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0215 Koberce, záclony-ŠI-účelové FP Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 340,16 € 26.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0264 Monitory-2 ks-škola Stredná odborná škola 37947541 TRYNET-Ing.Zatroch Julius 35413549 340,80 € 06.09.2022 27.09.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0191 Materiál na údržbu-HČ Stredná odborná škola 37947541 PEMAT- Peter Matoš 47573066 344,00 € 04.07.2022 26.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0360 Materiál na údržbu-HČ Stredná odborná škola 37947541 PEMAT- Peter Matoš 47573066 344,50 € 25.11.2022 01.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0366 Taška textilná čistá-o.v. Stredná odborná škola 37947541 TATRAMETAL PP, s.r.o. 44932766 346,00 € 24.11.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0406 Utierky TORK, toaletný papier-škola Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 346,37 € 09.12.2022 20.12.2022 Helena Orolinová Faktúra