Faktúra č. DF/22/0191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0191
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
  • Dátum doručenia: 04.07.2022
  • Celková hodnota: 344,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 032/22
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť