Faktúra č. DF/22/0282

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0282
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-škola
  • Dátum doručenia: 22.09.2022
  • Celková hodnota: 337,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 126/22
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
126/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 bal.- toaletný papier JUMBO 26 Comfort, - 1 bal.- toaletný papier JUMBO 18 Comfort, - 3 bal.- utierky PEAKSERVE H5 Cena objednávky 337,25 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 0,00 € 22.09.2022 06.10.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť