Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0028 Čistiace prostriedky-PČ Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 366,40 € 13.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0022 Kancelárske potreby-škola Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 9,19 € 06.02.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0094 Kancelárske potreby-škola Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 54,90 € 03.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0124 Kancelárske potreby-KK CHO-kateg.B Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 40,24 € 10.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0013 Vysávač Kärcher-2 ks-ŠI Stredná odborná škola 37947541 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 379,20 € 26.01.2024 08.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0066 Vysávač Kärcher+tablety-ŠI Stredná odborná škola 37947541 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 515,40 € 11.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0027 Vysávač Kärcher + tablety-PČ Stredná odborná škola 37947541 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 515,40 € 11.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0088 Laboratórny materiál--KK - chemická olympiáda- kateg.B Stredná odborná škola 37947541 FISHER Slovakia, s.r.o. 36483095 59,52 € 26.03.2024 01.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0481 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 128,45 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0480 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 369,22 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0150 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 337,07 € 08.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0030 Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 320,79 € 07.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0029 Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 435,04 € 07.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0010 Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 394,51 € 07.02.2024 06.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0060 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 471,54 € 13.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0061 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 469,49 € 13.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0025 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 438,94 € 13.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0117 Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 416,74 € 11.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0118 Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 245,69 € 11.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0041 Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 372,08 € 11.04.2024 08.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0001 Interiérové vybavenie (stropnice, umývadlo so skrinkou) -PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 435,80 € 04.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0012 Interiérové vybavenie (závesy, koberce) -ŠI Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 159,27 € 26.01.2024 08.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0144 Projektor, laminovačka+ostat.materiál-Nadácia SPP-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 ALZA, s.k.,s.r.o. 36562939 448,66 € 10.05.2024 11.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0019 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 219,74 € 02.02.2024 22.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0052 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 217,13 € 05.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0095 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 613,00 € 04.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0018 Tonery-2 ks-PČ Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 98,00 € 29.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0479 Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 08.01.2024 24.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0015 Pracovná zdravotná služba 1/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 02.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0050 Pracovná zdravotná služba 2/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »