DF/22/0410 |
Pranie a prenájom rohoží-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
67,51 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0411 |
Mobilný telefón-11/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0412 |
Mobilný telefón-11/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,92 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0413 |
Telefóny-pevné linky-11/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
53,04 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0414 |
VBA prístup-VUC-net 11/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0415 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0416 |
Kuchynské potreby-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
428,99 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0417 |
Laboratórny materiál-mimoriad.výsled.žiakov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
194,05 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0418 |
Kuchynské linky-3 ks-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
479,70 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0419 |
Balkónové okná+dvere 5ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
2 750,00 € |
16.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0420 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0421 |
Strava žiakov 12/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
79,90 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0422 |
Internet 12/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0423 |
Internet 12/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0424 |
Systémová podpora MAGMA-4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0425 |
Uteráky vaflové farebné, utierky bavlnené farebné-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
161,40 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0426 |
Žalúzie na okná-2.podlažie budovy školy+montáž |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Martin Bendík-MODEL |
32861737 |
|
2 700,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0427 |
Tlačiareň HP LaserJet Pro-1 ks-sekretariát |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
522,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0428 |
Žalúzie 3.a 4.poschodie+ montáž-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Martin Bendík-MODEL |
32861737 |
|
5 671,60 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0429 |
Koláče-SF-posedenie-záver roka 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torty Adriana s.r.o. |
47176865 |
|
105,30 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0430 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
44,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0431 |
Oprava PC, výmena SSD-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
158,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0432 |
Server HP Proliant, licencia-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
1 200,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0433 |
Basketbal.lopta-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
40,40 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0434 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
244,99 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0435 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
559,84 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0436 |
Slávnostný obed pre zamestnancov - ukončenie roka 2022-SF |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
645,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0437 |
Balkónové zostavy-10 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
6 088,75 € |
09.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0438 |
Kuch.sporák MORA-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
228,46 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0439 |
Kancelárske stoličky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
748,80 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |