Faktúra č. DF/22/0437

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0437
  • Popis fakturovaného plnenia: Balkónové zostavy-10 ks-ŠI
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 6 088,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 161/22
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
161/22 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 10 ks - balkónová zostava (518,875 eur/ks) - 2 ks - okno dvojkrídlové-2080x1450 (450 eur/ks). Cena objednávky 6088,75 eur bez DPH. Stredná odborná škola 37947541 AENERGY, s.r.o. 45425787 0,00 € 02.12.2022 06.12.2022 RNDr. Eva Nebusová Objednávka
Tlačiť