Objednávka č. 013/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 013/2019
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar do kozmetick.salónu podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná cena bez DPH 1000 eur.
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2019
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/19/0046 materiál kozmeticky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 96,00 € 05.03.2019 15.03.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0177 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 184,00 € 28.06.2019 12.07.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0204 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FEGA FOOD, s.r.o. 50697625 306,30 € 12.08.2019 22.08.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0229 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 115,92 € 06.09.2019 18.09.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0298 potraviny a tovar Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 470,58 € 20.11.2019 30.11.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0333 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 142,00 € 12.12.2019 20.12.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0343 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 547,80 € 18.12.2019 24.12.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť