Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0056 odborné školenie zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 70,00 € 12.03.2026 16.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0031 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 135,72 € 12.03.2026 24.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0032 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 185,72 € 12.03.2026 24.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0054 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 32,36 € 09.03.2026 11.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0055 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 09.03.2026 13.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0053 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 94,60 € 06.03.2026 11.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0048 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 05.03.2026 17.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0049 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,63 € 05.03.2026 17.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0050 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 05.03.2026 17.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0051 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 05.03.2026 17.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0052 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,43 € 05.03.2026 17.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0046 členský poplatok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 04.03.2026 17.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0030 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 40,00 € 02.03.2026 11.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0027 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 131,04 € 02.03.2026 11.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0028 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 134,32 € 02.03.2026 11.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/26/0005 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 764,80 € 02.03.2026 13.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0044 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 390,00 € 02.03.2026 13.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0045 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 174,66 € 02.03.2026 13.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0026 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 247,97 € 02.03.2026 16.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0029 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 690,08 € 02.03.2026 16.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0047 časopis Dobré jedlo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 36,90 € 27.02.2026 05.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0025 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 382,67 € 27.02.2026 06.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0041 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 46,10 € 26.02.2026 03.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0042 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 154,55 € 26.02.2026 05.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0040 káva REPRE fond Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 S-káva s. r. o. 36859770 49,88 € 25.02.2026 03.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0024 krabice CV doplnenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 97,17 € 24.02.2026 02.03.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0039 tyčový vysávač BOSCH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava 0035739487 239,90 € 20.02.2026 24.02.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0022 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 1 336,27 € 19.02.2026 28.02.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0023 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 526,13 € 19.02.2026 28.02.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0021 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 325,86 € 19.02.2026 28.02.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »