Faktúra č. DFB/26/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: guma na cvičenie, prenosný kompresor, lopta futbalová
  • Dátum doručenia: 15.05.2026
  • Celková hodnota: 135,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/2026
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/2026 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 700 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 0,00 € 10.02.2026 11.02.2026 Objednávka
Tlačiť