Faktúra č. DFB/26/0145

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál, servisné práce
  • Dátum doručenia: 28.05.2026
  • Celková hodnota: 87,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2026
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2026 Objednávame si u Vás: Tovar a služby podľa výberu na rok 2026. Odhadovaná hodnota plnenie 1000 € s DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 0,00 € 13.01.2026 15.01.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť