DFS/23/0011 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
837,60 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0075 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
411,74 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0073 |
preprava zamestnancov Rimavská Sobota |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
600,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0074 |
regál kovový, vedrá - doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
142,61 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
hosting WP GURU sosvt.sk sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
97,63 € |
29.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
193,87 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
287,75 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0072 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
163,50 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
62,35 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
on-line kniha účtovné súvzťažnosti |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
170,03 € |
19.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
farby-laky súťaž |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
104,89 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0067 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
272,73 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0071 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
578,44 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0070 |
elektrické nožnice, olej motorový, rozpúšťadlo živice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
127,60 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0068 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
278,98 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0069 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
583,39 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0066 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Martin Žec |
46294384 |
|
32,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
48,60 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0065 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
300,13 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0108 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
956,04 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
720,16 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,65 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0063 |
požičanie prívesného vozíka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MILTAK s.r.o. |
51690675 |
|
76,80 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0064 |
zapožičanie teleskopickej píly |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Multi-rent s. r. o. |
54797543 |
|
80,00 € |
12.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Regionálne vzdelávacie centruim Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |