Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0374 dataprojektory Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 1 980,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0187 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 873,74 € 01.07.2022 12.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0156 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 855,04 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0183 oprava steny v Maríne po zatečení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pavol Janečko 45477451 1 761,46 € 28.06.2022 01.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0031 sociálna politika zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Praktik Textil s.r.o. 44491191 1 679,04 € 15.11.2022 24.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0122 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 520,31 € 29.04.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0017 vodné a stočné 07.09.2022 - 15.12.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 446,73 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0006 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 387,33 € 17.06.2022 01.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0119 demontáž, dodávka a montáž žaluzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 1 380,00 € 12.10.2022 21.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0204 jedálne kupóny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 365,54 € 11.07.2022 11.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0024 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 352,01 € 01.02.2022 14.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0016 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 326,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0056 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 260,38 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0380 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 1 213,51 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0254 deratizácia a dezinsekcia priestorov školy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Miroslav Dzurik 41390202 1 197,00 € 27.09.2022 04.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0377 kancelárske potreby, kreslo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 1 187,80 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0141 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 1 126,12 € 04.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0195 kuchynka linka, skrinka sektorova Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NÁBYTOK MIA s.r.o 45417172 1 122,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0199 inventár prevádzky PČ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 1 078,85 € 29.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0076 vodné a stočné 08.12.2021 - 08.03.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 054,03 € 16.03.2022 31.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0010 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 039,55 € 29.04.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0247 vodné a stočné 08.03.2022 - 06.09.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 028,28 € 14.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0367 laboratórny nábytok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 996,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0196 licencie Adobe CC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alla s.r.o. 46489541 994,56 € 08.07.2022 12.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0252 notebook, náhradné komponenty do počítačov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 992,16 € 22.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0088 prehliadka STK, emisná a servis Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Š-autoservis Vranov s.r.o. 36455385 990,38 € 12.08.2022 19.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0315 učebné pomôcky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 53231414 989,15 € 22.11.2022 30.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0117 inventár kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ingrid Čornoká-TIFFANY 40845150 988,95 € 07.10.2022 11.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0152 revízia el. zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 985,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0320 učebnice príspevok na edukačné publikácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ľubomír Šúth - LITERA 30442389 966,65 € 25.11.2022 26.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »