Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0267 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0259 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 185,00 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0029 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 699,20 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0111 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 119,57 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0110 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 553,43 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0014 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0265 servisné práce za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0264 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 597,61 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0263 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 325,19 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0262 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 409,50 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0266 nové verzie Magma HCM -4. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0273 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 12.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0115 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 119,52 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0124 spotrebný materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Solitude s.r.o. 54054877 80,00 € 19.10.2022 20.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0119 demontáž, dodávka a montáž žaluzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 1 380,00 € 12.10.2022 21.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0125 záhradná lavička Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EBOSS, s. r. o. 52198499 218,95 € 19.10.2022 22.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0129 2 ks kuchynský robot Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Chal-Tec-Gmbh 46906833 193,10 € 05.10.2022 22.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0123 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 60,48 € 18.10.2022 25.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0128 inventár kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 HairCosmetics Shop s.r.o 07238908 390,33 € 20.10.2022 25.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0276 dvere, voda do odstrekovačov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 79,15 € 19.10.2022 27.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0277 cestovné poistenie ERAZMUS+2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Luminosus, n.o. 35583436 421,12 € 20.10.2022 27.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0275 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 19.10.2022 27.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0278 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VT-KANAL s.r.o. 46515283 230,00 € 24.10.2022 28.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0122 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 473,07 € 17.10.2022 28.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0121 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 174,66 € 17.10.2022 28.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0131 inventár kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zuzana Majeríková 43015999 379,00 € 27.10.2022 28.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0126 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 603,94 € 20.10.2022 03.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0282 kontrola požiarnych uzáverov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 346,43 € 27.10.2022 04.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0281 kontrola komínov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 629,30 € 27.10.2022 04.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0132 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 248,86 € 27.10.2022 08.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra