Faktúra č. DFP/22/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.10.2022
  • Celková hodnota: 603,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/2022
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť