Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0212 systémová podpora Magma HCM 2. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 02.08.2022 04.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0261 systémová podpora Magma HCM 3. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 05.10.2022 13.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0266 nové verzie Magma HCM -4. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0362 systémová podpora Magma HCM 4. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0014 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 18.01.2022 24.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0088 nové verzie Magma HCM -2. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0087 systémová podpora Magma HCM 1. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0145 inventár Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 634,52 € 11.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0230 schodiky, stavebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 82,78 € 17.08.2022 23.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0276 dvere, voda do odstrekovačov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 79,15 € 19.10.2022 27.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0086 regály, tyče, brusné kotuče Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 156,11 € 31.03.2022 07.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0044 nopová fólia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 14,16 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0252 notebook, náhradné komponenty do počítačov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 992,16 € 22.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0323 PC HP Pro Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 780,90 € 25.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0357 počítač Asus ExpertCenter Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 622,80 € 13.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0374 dataprojektory Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 1 980,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0170 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 60,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0359 tonery, farby do tlačiarne Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 959,50 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0370 tonery do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 240,20 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0088 prehliadka STK, emisná a servis Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Š-autoservis Vranov s.r.o. 36455385 990,38 € 12.08.2022 19.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0377 kancelárske potreby, kreslo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 1 187,80 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0196 el. vrtacie kladivo, elektr. brúska Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 505,97 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0197 motorová kosačka s pojazdom, vedra, odhrňovač, hrable Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 754,02 € 29.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0188 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 387,32 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0189 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 292,41 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0184 soľ posypova, baterie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 372,43 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0180 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 593,42 € 20.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0036 občerstvenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 33,91 € 20.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0380 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 1 213,51 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0200 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 815,41 € 29.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »