DFP/23/0079 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
44,29 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0021 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0069 |
služba technika BOZP 03/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
služba technika BOZP 04/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0188 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0265 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0281 |
posúdenie rizika práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
250,00 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0306 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0291 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0066 |
3 ks kyveta na vzorky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
62,29 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
doska za kuchynskú linku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
138,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0266 |
pneuservisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
26,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
samolepka na regály |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
12,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0228 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0234 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
125,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0258 |
kontrola požiarných uzáverov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
346,43 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
kontrola komínov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
629,30 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0269 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0294 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
285,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |