Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0362 systémová podpora Magma HCM 4. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0363 prehrávač RCD Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 69,99 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0364 služba Zborovňa Komplet Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 16.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0365 kniha kariéra v školstve Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 78,05 € 16.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0366 služba technika BOZP 012/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0367 laboratórny nábytok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 996,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0368 kancelársky materiál ERAZMUS+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 35,90 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0369 mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 562,90 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0370 tonery do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 240,20 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0371 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 77,10 € 22.12.2022 29.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0372 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 020,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0374 dataprojektory Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 1 980,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0375 disk plechový 4 ks, snímač tlaku pneu., pneuservisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kažík - PNEUSERVIS 34897003 600,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0376 batérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 9,72 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0377 kancelárske potreby, kreslo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 1 187,80 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0378 kresla, stoličky, stoliky a vaky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NÁBYTOK MIA s.r.o 45417172 1 999,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0379 inventár žiacke kuchynky potravinova výroba Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ 31291295 2 062,27 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0380 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 1 213,51 € 28.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 157,38 € 17.01.2022 25.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0002 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 80,88 € 21.01.2022 27.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0003 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 129,89 € 25.01.2022 31.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0004 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 33,96 € 31.01.2022 08.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0005 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 478,42 € 02.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0006 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 227,79 € 02.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0007 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 35,46 € 02.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0008 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 340,24 € 02.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0009 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 02.02.2022 11.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0010 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 244,68 € 03.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0011 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 496,92 € 16.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0012 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 130,80 € 17.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra