DFB/22/0318 |
pracovný stôl a kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
115,00 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
sporák a teplovzdušné fritézy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
608,96 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0151 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
141,92 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
oprava zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
680,02 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
168,00 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
989,15 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0150 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
74,74 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0149 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
17,14 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0148 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
565,09 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0314 |
učebnice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
65,80 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
preprava ERAZMUS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
804,00 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0147 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
60,60 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
oprava - výmeny akumulátorov - signalizácia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
208,84 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
319,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
387,35 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
673,62 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0146 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
116,69 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0309 |
oprava plynovej kotolne č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
695,40 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0308 |
služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
učebné pomôcky - nástenné obrazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0031 |
sociálna politika zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
1 679,04 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
3 003,70 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
chemikálie do chemického laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
190,71 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
ČK ISIC/EURO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
150,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
členské ISIC/EURO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
150,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
odborné prehliadky plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
906,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
59,19 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0145 |
inventár Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
634,52 € |
11.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |