Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0092 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 52,80 € 10.04.2025 15.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0039 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 649,62 € 10.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0093 balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 08.-09.04.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 10.04.2025 17.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0040 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 696,33 € 07.04.2025 15.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0086 oprava el. zariadenia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 175,00 € 07.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0085 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 42,21 € 04.04.2025 11.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0084 rukoväť a tyč - postrekovač Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 12,39 € 04.04.2025 12.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0083 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 166,30 € 04.04.2025 17.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0081 hosting virtuálny server Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 56,46 € 03.04.2025 04.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0038 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 69,90 € 03.04.2025 12.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0037 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 221,46 € 03.04.2025 15.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0082 servisné práce 01.04.2025 - 30.06.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 17.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0008 informačné brožury Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 UMP s.r.o. 36216674 147,00 € 02.04.2025 05.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0080 elekromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 8,01 € 02.04.2025 12.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0079 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0073 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.04.2025 12.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0007 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 801,60 € 01.04.2025 15.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0074 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 505,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0033 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 40,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0078 materiál - doplnenie lekarničok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 284,29 € 01.04.2025 15.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0034 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 203,46 € 01.04.2025 15.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0075 systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2025 - 31.03.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 15.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0076 revízia e. spotrebičov B č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 74,70 € 01.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0077 revízia el. spotrebičov B č. 1 - kuchynka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 58,10 € 01.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0035 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 253,61 € 01.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0036 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 593,56 € 01.04.2025 16.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0070 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 6,62 € 31.03.2025 01.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0071 káva - čerpanie REPRE fondu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 S-káva s. r. o. 36859770 61,57 € 31.03.2025 05.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0072 balik porada riaditeľov 27.-28.3.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 09.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0006 zákusok - Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 100,80 € 31.03.2025 11.04.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 »