Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0226 Verejná správa SR ročný prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 233,70 € 17.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0225 online časopis Manažment školy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 69,29 € 16.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0220 časopis CHIP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. 31356958 64,00 € 16.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0218 žehlička a spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Kingray, s.r.o. 45396736 431,20 € 10.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0100 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 128,02 € 08.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0101 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 30,40 € 08.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0208 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 05.09.2025 10.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0211 kava repre fond Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 S-káva s. r. o. 36859770 31,98 € 05.09.2025 11.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0097 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 170,92 € 05.09.2025 12.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0210 elektromaterial Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 28,44 € 05.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0094 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 310,82 € 05.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0093 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 141,87 € 05.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0019 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 184,00 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0209 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 575,00 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0095 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 452,52 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0096 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 113,56 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0212 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,64 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0213 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0214 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0215 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,72 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0216 používanie FBA-adsl. pristup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 05.09.2025 18.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0092 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 210,95 € 01.09.2025 11.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0207 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 166,30 € 01.09.2025 17.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0018 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 169,60 € 28.08.2025 10.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0206 dodávka a montáž žaluzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 380,00 € 27.08.2025 06.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0204 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 194,62 € 26.08.2025 27.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0205 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 151,47 € 26.08.2025 06.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0201 prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 19,19 € 25.08.2025 28.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0203 počítač DELL Mickro - tel. ústredňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 455,10 € 25.08.2025 28.08.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0202 služby počitačovej siete SANET 07-09/2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 25.08.2025 02.09.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »