Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0125 organizácia odborného pobytu Erazmus+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AGENTURA EDUCO s.r.o 27225666 21 583,00 € 30.05.2025 31.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0126 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 42,21 € 30.05.2025 05.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0065 oprava chladiaceho boxu CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Freotest-Ján Tkáč 33262527 949,06 € 26.05.2025 03.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0064 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 73,76 € 26.05.2025 03.06.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0063 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 183,32 € 23.05.2025 31.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0062 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 125,07 € 20.05.2025 29.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0058 aktualizácia certifikátov Euro 150 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 98,40 € 16.05.2025 21.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0059 výmena záložnej batérie Euro 150 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 26,94 € 16.05.2025 21.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0121 ERAZMUS+ kurz 29.06.2025 - 06.07.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mobility and cooperation SRL a socio unico 05351480289 1 449,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0061 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 1 188,70 € 16.05.2025 22.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0122 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dataservis Vranov spol.s.r.o. 36734039 92,20 € 16.05.2025 24.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0060 oprava umývačky riadu CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 132,10 € 16.05.2025 24.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0056 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 176,21 € 16.05.2025 31.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0057 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 660,08 € 16.05.2025 31.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0120 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 28.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0055 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 124,56 € 14.05.2025 24.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0117 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 144,82 € 14.05.2025 31.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0118 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 83,97 € 14.05.2025 31.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0119 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 116,77 € 14.05.2025 31.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0054 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 110,00 € 13.05.2025 21.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0053 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 266,82 € 12.05.2025 21.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0116 zaškolenie školského meracieho systému Vemier Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PMS Delta s.r.o. 36843521 80,00 € 12.05.2025 21.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0051 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 56,81 € 07.05.2025 17.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0052 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 151,00 € 07.05.2025 20.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0111 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,84 € 07.05.2025 20.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0112 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 07.05.2025 20.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0113 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 07.05.2025 20.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0114 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 07.05.2025 20.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0115 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,43 € 07.05.2025 20.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0110 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 17,98 € 06.05.2025 14.05.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »