Faktúra č. DFB/26/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 02.07.2026
  • Celková hodnota: 2 816,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 064/2026
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
064/2026 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 6,98€/ks v počte 400ks. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 2800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 0,00 € 26.06.2026 27.06.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť