Faktúra č. DFB/26/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: kliešte pakove
  • Dátum doručenia: 02.07.2026
  • Celková hodnota: 16,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2026
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2026 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota bez DPH: 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 0,00 € 13.01.2026 15.01.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť