Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/26/0080 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 332,90 € 03.06.2026 10.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0085 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 202,53 € 03.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0086 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 1 089,77 € 03.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0084 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 122,60 € 03.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0083 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 241,84 € 03.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0082 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 50,10 € 03.06.2026 15.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0129 tonery náplne do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 161,90 € 02.06.2026 04.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0130 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 33,86 € 02.06.2026 08.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0132 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 02.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0131 kontrola bezpečnosti telocvične Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. 44658591 196,80 € 02.06.2026 11.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/26/0012 poskytnuté služby regenerácia pracovnej sily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 302,40 € 02.06.2026 15.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/26/0013 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 837,60 € 02.06.2026 15.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0133 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 617,50 € 02.06.2026 15.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0079 plechové plotové dielce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ZANZI s.r.o. 36217441 1 012,89 € 29.05.2026 30.05.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
058/2026 objednávame si u vás kontrolu bezpečnosti telocvične a jej zariadení v celkovej predpokladanej sume 200 eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. 44658591 0,00 € 29.05.2026 03.06.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/26/0128 čerpanie REPRE fondu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 S-káva s. r. o. 36859770 71,36 € 29.05.2026 04.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0127 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 147,50 € 28.05.2026 03.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0145 údržbársky materiál, servisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 87,99 € 28.05.2026 10.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0126 cestovné poistenie ERAZMUS+ 24.05.2026 - 07.06.2026 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Luminosus, n.o. 35583436 398,70 € 27.05.2026 03.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0125 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 154,55 € 27.05.2026 06.06.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »