Faktúra č. DFB/26/0130

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0130
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 02.06.2026
  • Celková hodnota: 33,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2026
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2026 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 13.01.2026 15.01.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť