Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0082 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 330,58 € 02.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0123 revízie plynových zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 930,00 € 07.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0119 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 05.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
061/2023 Objednávame si u Vás prostriedky do umývačky riadu a tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 200€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 14.06.2023 14.06.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/23/0118 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 617,50 € 01.06.2023 14.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0011 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 837,60 € 01.06.2023 14.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0132 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 122,80 € 12.06.2023 14.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0131 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 90,50 € 12.06.2023 14.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
060/2023 Objednávame si u Vás: aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024. Odhadovaná hodnota plnenia 550,00 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ASC Applied Software Consultants 31361161 0,00 € 08.06.2023 14.06.2023 Objednávka
064/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 600 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 0,00 € 15.06.2023 16.06.2023 Objednávka
062/2023 Objednávame si u Vás pretlakový voz na prečistenie upchatého potrubia. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VT-KANAL s.r.o. 46515283 0,00 € 15.06.2023 16.06.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
063/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 0,00 € 15.06.2023 16.06.2023 Objednávka
DFB/23/0130 kontrola bezpečnosti telocvične Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 192,00 € 12.06.2023 16.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0081 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 855,70 € 02.06.2023 16.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0080 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 423,47 € 02.06.2023 16.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0075 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 411,74 € 31.05.2023 16.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0129 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0128 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 42,40 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0127 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0126 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »