10-2023 |
Dohoda č.86/2023/RÚŠS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Regionálny úrad školskej správy |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
31.12.2023 |
31.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
026/2023 |
Objednávame si u Vás: tlačivá stravné lístky. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000,00 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFP/23/0005 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 075,00 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
664,00 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0025 |
perá s potlačou - propagacia,reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
National Pen |
474116 |
|
223,43 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
276,61 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0008 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
712,76 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0007 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
331,79 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0026 |
členský príspevok 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
027/2023 |
Objednávame si u vás tovar podľa výberu na rok 2023 v celkovej predpokladanej hodnote 850eur bez DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
0,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
028/2023 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 3 000,00 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
0,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFP/23/0009 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
28,84 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0010 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
484,68 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
206,45 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0011 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
880,16 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0012 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
317,93 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0001 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 674,00 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0031 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 772,68 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |