Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0064 vodné a stočné 07.09.2022 - 06.03.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 265,51 € 14.03.2023 12.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0003 vodné a stočné 06.12.2022 - 06.03.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 203,65 € 14.03.2023 12.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0007 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 482,18 € 14.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0011 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 313,41 € 22.09.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0214 vodné a stočné Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 196,78 € 22.09.2023 23.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0213 verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 204,00 € 21.09.2023 26.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0159 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 70,71 € 12.07.2023 14.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0168 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 18,90 € 02.08.2023 11.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0183 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 34,45 € 15.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0200 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 21,75 € 07.09.2023 13.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0222 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 30,98 € 03.10.2023 10.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0235 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 78,95 € 09.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0039 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 54,42 € 13.02.2023 15.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 135,91 € 03.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0048 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 177,62 € 01.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0062 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 50,45 € 13.03.2023 16.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0074 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 38,59 € 03.04.2023 11.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0084 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 46,25 € 13.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0061 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 26,17 € 09.05.2023 12.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0076 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 226,96 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »