Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSPO/22/0003 zemný plyn 05/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0002 zemný plyn 05/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 02.05.2022 13.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0091 zemný plyn 04/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 04.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0010 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -113,09 € 14.01.2022 28.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0015 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 676,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0025 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 02.02.2022 14.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0054 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0014 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0015 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 02.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0016 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 326,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0053 zásobník, mop super a vedro Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 80,46 € 01.03.2022 11.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0010 zasklenie okien Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 90,00 € 15.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0005 zákusok ku káve Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 60,00 € 30.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0125 záhradná lavička Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EBOSS, s. r. o. 52198499 218,95 € 19.10.2022 22.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0015 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 333,78 € 07.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0008 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 199,99 € 04.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0012 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 50,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0010 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 039,55 € 29.04.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0161 výmena záložnej batérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 60,00 € 02.12.2022 08.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0007 výmena a oprava dátových zásuviek Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Vladimír Matta 53196023 650,63 € 30.06.2022 08.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »