DFP/22/0156 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
157,78 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0155 |
krabice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
107,34 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0154 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,24 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0153 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
51,15 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0152 |
kniha kontrol výťahu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
9,60 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0151 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
141,92 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0150 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
74,74 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0149 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
17,14 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0148 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
565,09 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0147 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
60,60 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0146 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
116,69 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0145 |
inventár Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
634,52 € |
11.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0144 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
121,14 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0143 |
mechanické zametače a mopy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Landema Group, s.r.o. |
27222357 |
|
135,33 € |
07.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0142 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
211,28 € |
07.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0141 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
1 126,12 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0140 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
224,12 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0139 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
178,01 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0138 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
92,72 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0137 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
32,33 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |