Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
002/2022 Objednávame si u Vás: dodávku tovaru podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 0,00 € 10.01.2022 12.01.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/22/0007 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 35,46 € 02.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0014 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 19,80 € 28.02.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0028 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 31,06 € 31.03.2022 11.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0043 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 24,04 € 04.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
055/2022 Objednávame si u Vás opravu chladiaceho boxu v celkovej predpokladanej hodnote 4012eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Freotest-Ján Tkáč 33262527 0,00 € 19.04.2022 22.04.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/22/0046 oprava chladiaceho boxu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Freotest-Ján Tkáč 33262527 4 814,40 € 13.05.2022 18.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
06-2022 zmluva č.034/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 21.02.2022 21.02.2022 31.12.2022 21.02.2022 Tatiana Kerekešová Zmluva
047/2022 Objednávame si u Vás opravu signalizácie v budove č.1 v celkovej predpokladanej hodnote 500eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 0,00 € 18.03.2022 21.03.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/22/0079 oprava EZS budova č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 465,50 € 22.03.2022 28.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0307 oprava - výmeny akumulátorov - signalizácia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 208,84 € 16.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0306 revízia EZS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 319,92 € 16.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
132/2022 Objednávame si u Vás gastro materiál podľa výberu. Odhadovaná hodnota zákazky bez DPH: 600€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GASTRO - GALAXI, s.r.o. 44103930 0,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/22/0145 inventár Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 634,52 € 11.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
104/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej sume 650eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFS/22/0013 obedové menu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Gazdowo Kuźnia sp. z o.o. 7361730812 760,91 € 26.05.2022 07.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
060/2022 Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás obedové menu dňa 29.06.2022 výlet pre zamestnancov Zakopane / v počte 54 á 15 €/. Odhadovaná hodnota plnenia 810 € s DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Gazdowo Kuźnia sp. z o.o. 7361730812 0,00 € 25.05.2022 27.05.2022 Objednávka
DFB/22/0039 tapety oddýchová zóna Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GoldSolutions s.r.o 29460522 151,66 € 02.02.2022 11.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
048/2022 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 2 000,00 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 0,00 € 18.03.2022 22.03.2022 Objednávka
DFP/22/0026 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 587,36 € 22.03.2022 29.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra