DFB/23/0235 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
78,95 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0234 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
125,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0233 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0232 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0231 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0230 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0229 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0228 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0227 |
servisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0140 |
čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
80,89 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
253,20 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
73,67 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
087/2023 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom VT-PO dňa 08.10.2023 a PO-VT dňa 28.10.2023 v celkovej predpokladanej sume 500eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
0,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFB/23/0222 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
30,98 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0221 |
revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
336,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0139 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
25,26 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0223 |
kefa na zámkovú dlážbu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
13,08 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0137 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
197,62 € |
02.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0138 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
757,92 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |