Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0235 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 78,95 € 09.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0234 pracovné odevy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 125,00 € 09.10.2023 20.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0233 poplatky za služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,13 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0232 poplatky za služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0231 poplatky za služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0230 poplatky za služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0229 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0228 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0227 servisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0140 čiapky a rukavice biele doplnenia kuchyňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 80,89 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0226 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 253,20 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0225 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 73,67 € 04.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
087/2023 Objednávame si u Vás prepravu autobusom VT-PO dňa 08.10.2023 a PO-VT dňa 28.10.2023 v celkovej predpokladanej sume 500eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Migaľbus s.r.o. 55293263 0,00 € 03.10.2023 03.10.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/23/0222 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 30,98 € 03.10.2023 10.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0221 revízia bleskozvodov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 336,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0139 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 25,26 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0224 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0223 kefa na zámkovú dlážbu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 13,08 € 03.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0137 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 197,62 € 02.10.2023 13.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0138 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 757,92 € 02.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »