Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0140 spotreba plynu 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 663,95 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0141 telefónne poplatky 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0142 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 105,71 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0143 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 86,41 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0144 výkon zodpovednej osoby 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0145 spotreba plynu 5/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10,00 € 03.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0146 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STAP, spol. s r.o. 34125809 163,20 € 04.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0147 povrchová úprava 5 ks kovových plotových dielcov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Elektrovod Slovakia, s.r.o. 31615317 170,57 € 04.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0148 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 95,69 € 06.05.2022 13.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0149 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 348,89 € 06.05.2022 13.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0150 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 131,70 € 06.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0151 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 NAY a.s. 35739487 339,00 € 10.05.2022 13.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0152 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Mašlanka - AMK Computer 43330690 84,00 € 12.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0153 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 15,00 € 13.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0154 zasklenie vitríny vo vestibule SOŠD Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 52,00 € 13.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0155 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 35,92 € 16.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0156 služby počítačovej siete SANET 4-6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0157 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 84,00 € 18.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0158 školenie "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE" - 25.5.2022 - 26.5.2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 OTIDEA s.r.o. 47139200 180,00 € 23.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0159 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 222,50 € 24.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »