Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0063 čierny toner Brother TN2320 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 15,90 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0112 toner Xerox 3117 (106R01159) Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,50 € 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0133 toner Lexmark B222H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 88,10 € 29.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0175 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 47,95 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFB/22/0202 toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 22,50 € 21.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0195 toner čierny Brother TN2320 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 19,20 € 14.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0223 chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 20,00 € 11.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0262 toner CRG703 Premium Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,40 € 25.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB/22/0264 toner pre tlačiareň Oki MC363 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 79,80 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0283 toner Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 153,10 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB/22/0087 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 065,54 € 03.05.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0097 dobropis stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -4 029,16 € 12.05.2022 12.05.2022 Faktúra
DFB/22/0190 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 415,54 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0194 dobropis stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -1 125,00 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB/22/0183 zverejnenie článku Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí ERA2 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 120,00 € 23.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB/22/0182 zverejnenie článku Prax to je naše ERA1 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 120,00 € 23.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB/22/0282 zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 120,00 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11