DFB/22/0063 |
čierny toner Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,90 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
toner Xerox 3117 (106R01159) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
88,10 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0175 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
47,95 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
22,50 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
toner čierny Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
19,20 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0223 |
chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
toner CRG703 Premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0264 |
toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
79,80 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
153,10 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 065,54 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-4 029,16 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 415,54 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-1 125,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
zverejnenie článku Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
zverejnenie článku Prax to je naše ERA1 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |